Orden de Compra. Nº2467-915-SE25 "CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-915-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO GENERAL DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-241-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna *
Impuesto 31838,3
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA
R.U.T. 76.867.795-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra2UnidadPIZARRA ACRILICA 150X120 CMS.PIZARRA ACRILICA 150X120 CMS. $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.286 $ 134.286
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA ACRILICA 60X90 CMS. MOTARROPIZARRA ACRILICA 60X90 CMS. MOTARRO $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera metálica para corchetes 26/6, offix u otro similar en características y calidadCorchetera metálica para corchetes 26/6, marca Isofit $ 3.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.965 $ 3.965
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadPapelero metálico negro 30x35 cm Hand u otro similar en características y calidad.Papelero metálico negro 30x35 cm. Marca Hand $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 167.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.838
TOTAL OC $ 199.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.