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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3117-300-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LETRERO DALEGRIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no cumple servicio requerido |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
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R.U.T. |
61.102.006-6 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
50160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2025 |
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Proveedor |
Constructora MF Ingeniera spa |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA MF INGENERÍA SPA
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R.U.T. |
77.071.616-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora MF Ingeniera spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 3 | Unidad | LETREROS METALMECANICA PLANCHA GALVANIZADA 60CMX40CMX1MM CON GRAFICA AZUL, CON SOPORTE PERFIL CUADRADO 2MM 40CMX40CMX3MT:PINTADO ANTICORROSIVO NEGRO, TODAS INSTALADAS EN BASE DE CEMENTO, DISEÑO SE DEFINE CON ADMINISTRADOR | |
$ 88.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 264.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.160
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$ 314.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.