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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1576-152-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RRFF - MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
233656,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Aquarios |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
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R.U.T. |
77.331.124-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Aquarios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 1 | Unidad | CAJA ORGANIZADORA CON RUEDAS | |
$ 55.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.990
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$ 55.990
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 82 | Unidad | CAJAS ORGANIZADORAS | |
$ 7.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.620
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$ 607.620
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47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 47 | Unidad | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO | |
$ 10.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.050
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$ 477.050
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30191501
| Escaleras | 1 | Unidad | ESCALERA ARTICULADA | |
$ 89.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.110
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$ 89.110
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Total Neto
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$ 1.229.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 233.656
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$ 1.463.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.