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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057535-74-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX HRGY-96 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-53-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
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R.U.T. |
61.980.070-2 |
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Dirección de Facturación |
Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
249850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANCISCO ALEJANDRO |
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Razón Social |
FRANCISCO ALEJANDRO ARRIAGADA NAHUELPÁN
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R.U.T. |
16.906.109-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRANCISCO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad Internacional | MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX HRGY-96 FEB.2026
PRESUPUESTO N.º 77 DEL 03.02.2026
LIC. ID 1057532-53-LP25 DEL SSO
ITEM PRESUPUESTARIO 22.06.002.004 | MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX HRGY-96 FEB.2026
PRESUPUESTO N.º 77 DEL 03.02.2026
LIC. ID 1057532-53-LP25 DEL SSO
ITEM PRESUPUESTARIO 22.06.002.004 |
$ 1.315.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.315.000
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$ 1.315.000
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Total Neto
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$ 1.315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 249.850
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$ 1.564.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.