Orden de Compra. Nº
4922-165-AG25
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ARTÍCULOS DE OFICINA compra ágil: 4922-197-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4922-165-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE OFICINA compra ágil: 4922-197-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
rechazo de modificación presupuestaria a través de MIDESO, por lo cual no se cuenta con el presupuesto para cursar despacho y productos a requerir.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO
Comuna
Futrono
Impuesto
6437,58
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social
JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T.
9.015.462-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad
Resma papel carta, 500 hojas
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.025
$ 4.025
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad
Resma papel oficio, 500 hojas
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.782
$ 4.782
44121801
Cinta correctora
1
Unidad
Pack 3 Paper Mate, corrector en cinta
$ 3.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.402
60101722
Libretas de notas
2
Unidad
Notas Adhesivas, 76x76 mm. 500 hojas, 4 colores neon. Pack 4 un.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
55121616
Banderitas autoadhesivas
2
Unidad
Banderita Adhesiva 3M, Post It
$ 2.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.876
$ 4.876
44121708
Marcadores
1
Unidad
Set de 8 Plumones de Pizarra S70 colores artel o equivalente
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
44121618
Tijeras
1
Unidad
Tijera 16 cm. punto c/filo
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.035
$ 1.035
46151703
Tinta de huellas dactilares
2
Unidad
Tampón Dactilar, huellero
$ 1.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.232
$ 3.232
Total Neto
$ 33.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.438
TOTAL OC
$ 40.320
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.015.462-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.