Orden de Compra. Nº4922-165-AG25 "ARTÍCULOS DE OFICINA compra ágil: 4922-197-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4922-165-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA compra ágil: 4922-197-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas rechazo de modificación presupuestaria a través de MIDESO, por lo cual no se cuenta con el presupuesto para cursar despacho y productos a requerir.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO
Comuna Futrono
Impuesto 6437,58
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadResma papel carta, 500 hojas  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadResma papel oficio, 500 hojas  $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
44121801
Cinta correctora1UnidadPack 3 Paper Mate, corrector en cinta   $ 3.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
60101722
Libretas de notas2UnidadNotas Adhesivas, 76x76 mm. 500 hojas, 4 colores neon. Pack 4 un.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
55121616
Banderitas autoadhesivas2UnidadBanderita Adhesiva 3M, Post It  $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876 $ 4.876
44121708
Marcadores1UnidadSet de 8 Plumones de Pizarra S70 colores artel o equivalente   $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
44121618
Tijeras1UnidadTijera 16 cm. punto c/filo  $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035 $ 1.035
46151703
Tinta de huellas dactilares2UnidadTampón Dactilar, huellero  $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.232 $ 3.232
Total Neto $ 33.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.438
TOTAL OC $ 40.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.