|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1227-39-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GUARDIAS DRAI - ENE/FEB 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1227-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
60.804.002-1 |
|
Dirección de Facturación |
Sotomayor Nº256 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
425770,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sotomayor Nº256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INTEGRA SERVICIOS |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES LTDA
|
|
R.U.T. |
76.849.480-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INTEGRA SERVICIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | | SERVICIO DE GUARDIAS - DESDE EL 26 DE ENERO AL 25 FEBRERO DEL 2025 - PARA LA DIRECCCION REGIONAL DE ADUANA DE IQUIQUE |
$ 2.240.896,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.240.896
|
$ 2.240.896
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.240.896
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 425.770
|
|
$ 2.666.666
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.