Orden de Compra. Nº1217357-95-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-120-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-120-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Avenida Ciudad de mexico 1589
Comuna La Pintana
Impuesto 120745
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ciudad de mexico 1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Copargo
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA
R.U.T. 76.695.301-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Copargo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2LitroINSECTICIDA NINJA 050 CS (lambdacihal) x 1 litro ADAMA  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
10191509
Insecticidas2LitroINSECTICIDA ABSOLUTO 35% X 1 LITRO POINT  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
70141702
Servicios de fertilizantes15SacoFERTILIZANTE NOVATEC N MAX (24-5-5+2Mg+TE) X 25 KG COMPO  $ 31.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.500 $ 469.500
Total Neto $ 635.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.745
TOTAL OC $ 756.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.