Orden de Compra. Nº3328-212-SE26 "JAU/MANTTO.INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y OPTICAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-212-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra JAU/MANTTO.INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y OPTICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-114-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna *
Impuesto 5434000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Schmied Ltda
Razón Social SCHMIED INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EQUIPOS MEDICOS
R.U.T. 76.097.973-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Schmied Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295132
Estuches para instrumentos quirúrgicos o accesorio11MesSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ÓPTICAS Y FIBRAS ÓPTICAS. AÑO 2026SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y MANTENCIÓN CORRECTIVA DE ÓPTICAS Y FIBRAS ÓPTICAS. AÑO 2026 $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600.000 $ 28.600.000
Total Neto $ 28.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.434.000
TOTAL OC $ 34.034.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.