Orden de Compra. Nº
3019-564-AG25
"
MATERIALES SSGG, SOLICITUD 74
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3019-564-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES SSGG, SOLICITUD 74
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T.
69.259.900-4
Dirección de Facturación
Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Dr. Juan Cartes Arias)
Comuna
Lota
Impuesto
574177,34
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Dr. Juan Cartes Arias)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMAC
Razón Social
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T.
77.750.890-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMAC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191502
Discos bruñidores
6
Unidad
DISCOS DE CORTE PARA METAL 4 1/4" MILIMETRICO
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
30102604
Platina de acero
2
Unidad
PLATINA DE 100 X 5mm
$ 33.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.666
$ 66.666
40101822
Calentadores tubulares
25
Unidad
TURAS TUBULARES DE 50X50X3mm
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575.000
$ 575.000
31161601
Pernos de anclaje
60
Unidad
PERNOS ANCLAJE 1/2" X 4"
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
30101504
Ángulos de acero
30
Unidad
TIRAS DE ANGULO DOBLADO DE 40*40*2mm
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
20111614
Brocas para perforadoras industriales
5
Unidad
AUTO PERFORANTE CABEZA HEXAGONAL DE 1" 1/2" CAJA DE 100
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31191502
Discos bruñidores
6
Unidad
DISCOS DE CORTE PARA METAL 7 1/4" MILIMETRICO
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.330
$ 3.330
30111601
Cemento
15
Unidad
BOLSA DE CEMENTO PREPARADO
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA METAL 5/8"
$ 14.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.220
$ 72.220
30102212
Plancha de cinc
40
Unidad
PLANCHAS DE PANEL PERFORADO DE ZINC PINTADO PV4 2.5M
$ 47.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882.600
$ 1.882.600
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA METAL 8MM
$ 2.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.110
$ 11.110
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Unidad
GALON ANTICORROSIVO NEGRO
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 3"
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.480
$ 5.480
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
AGUA RAS LITRO
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
23171529
La soldadura o el kit
15
Unidad
SOLDADURA 3011 3/32 KG
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
Total Neto
$ 3.021.986
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 574.177
TOTAL OC
$ 3.596.163
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.205.876-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.