Orden de Compra. Nº3019-564-AG25 " MATERIALES SSGG, SOLICITUD 74"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-564-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SSGG, SOLICITUD 74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Dr. Juan Cartes Arias)
Comuna Lota
Impuesto 574177,34
Dirección de Envío de la Factura Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Dr. Juan Cartes Arias)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191502
Discos bruñidores6UnidadDISCOS DE CORTE PARA METAL 4 1/4" MILIMETRICO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
30102604
Platina de acero2UnidadPLATINA DE 100 X 5mm  $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.666 $ 66.666
40101822
Calentadores tubulares25UnidadTURAS TUBULARES DE 50X50X3mm  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000
31161601
Pernos de anclaje60UnidadPERNOS ANCLAJE 1/2" X 4"  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30101504
Ángulos de acero30UnidadTIRAS DE ANGULO DOBLADO DE 40*40*2mm  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
20111614
Brocas para perforadoras industriales5UnidadAUTO PERFORANTE CABEZA HEXAGONAL DE 1" 1/2" CAJA DE 100  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31191502
Discos bruñidores6UnidadDISCOS DE CORTE PARA METAL 7 1/4" MILIMETRICO  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330
30111601
Cemento15UnidadBOLSA DE CEMENTO PREPARADO  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
27112801
Brocas5UnidadBROCA METAL 5/8"  $ 14.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.220 $ 72.220
30102212
Plancha de cinc40UnidadPLANCHAS DE PANEL PERFORADO DE ZINC PINTADO PV4 2.5M  $ 47.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.600 $ 1.882.600
27112801
Brocas5UnidadBROCA METAL 8MM  $ 2.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.110 $ 11.110
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadGALON ANTICORROSIVO NEGRO  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 3"  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadAGUA RAS LITRO  $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
23171529
La soldadura o el kit15UnidadSOLDADURA 3011 3/32 KG  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 3.021.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 574.177
TOTAL OC $ 3.596.163


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.