Orden de Compra. Nº1003598-10-AG25 "Reconocimiento funcionarios DSSMC 1003598-13-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003598-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Reconocimiento funcionarios DSSMC 1003598-13-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
R.U.T. 61.608.603-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
R.U.T. 61.608.603-0
Dirección de Facturación Villavicencio N°361, Oficina 105
Comuna Santiago
Impuesto 133722
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N°361, Oficina 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Referente Técnico

Referente Técnico: Javier Aldoney

Correo: javieraldoney@redsalud.gob.cl

Teléfono: 225746990

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDES PUBLICIDAD SPA
Razón Social ANDES PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.435.383-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDES PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101401
Insignias54UnidadSe requieren 54 unidades de Piochas (PIN) incorporar modelo piocha, según términos técnicos adjuntosSe requieren 54 unidades de Piochas (PIN) incorporar modelo piocha, según términos técnicos adjuntos $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
52152101
Tazas de café o té domésticas57UnidadSe requiere 57 tazones tipo mug, según términos técnicos adjuntosSe requiere 57 tazones tipo mug, según términos técnicos adjuntos $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.500 $ 313.500
53121602
Bolsas de lona70UnidadSe requieren 70 bolsas TNT, Según términos técnicos adjuntosSe requieren 70 bolsas TNT, Según términos técnicos adjuntos $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
49101704
Galvanos8UnidadSe requieren 8 galvanos, según términos técnicos adjuntosSe requieren 8 galvanos, según términos técnicos adjuntos $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 703.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.722
TOTAL OC $ 837.522


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.