Orden de Compra. Nº
4401-355-SE26
"
SC de Memorandum SGYES-250 (SC 1213)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4401-355-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
SC de Memorandum SGYES-250 (SC 1213)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna
San Clemente
Impuesto
25144,6
Dirección de Envío de la Factura
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernandez Toro
Razón Social
JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T.
15.141.187-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
JUGO CAJA 200ML BAJO EN AZÚCAR
JUGO CAJA 200ML BAJO EN AZÚCAR
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
50221202
Cereales en barra
60
Unidad
BARRAS DE CEREAL SIN AZUCAR AÑADIDA
BARRAS DE CEREAL SIN AZUCAR AÑADIDA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL S/GAS 1,5 L
AGUA MINERAL S/GAS 1,5 L
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50181901
Pan fresco
5
Unidad
PAN DE MOLDE INTEGRAL 600 GR APROX
PAN DE MOLDE INTEGRAL 600 GR APROX
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50131801
Queso natural
3
Unidad
QUESILLO FRESCO KILO
QUESILLO FRESCO KILO
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50101538
Verduras frescas
15
Unidad
TOMATE UNIDAD
TOMATE UNIDAD
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ TARRO 170 GRS
CAFÉ TARRO 170 GRS
$ 10.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.066
$ 10.066
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
$ 4.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.714
$ 4.714
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
AZÚCAR KILO
AZÚCAR KILO
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS BAJAS EN AZÚCAR PAQUETE 125 GRS APROX.
GALLETAS BAJAS EN AZÚCAR PAQUETE 125 GRS APROX.
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
Total Neto
$ 132.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.145
TOTAL OC
$ 157.485
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.