Orden de Compra. Nº2292-792-AG24 " MANTENCION EQUIPO DE RAYOS DENTAL Y DIGITALIZADOR CESFAM MAGISTERIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-348-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-792-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPO DE RAYOS DENTAL Y DIGITALIZADOR CESFAM MAGISTERIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-348-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-002 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación PREVIA COORDINACION CON ENCARGADO(A) DEL CONVENIO
Comuna Talca
Impuesto 311315
Dirección de Envío de la Factura PREVIA COORDINACION CON ENCARGADO(A) DEL CONVENIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISETRONIK
Razón Social ISETRONIK SPA
R.U.T. 77.465.923-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISETRONIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152008
Unidades de Rayos X dentales1UnidadMANTENCION DE EQUIPO DE RX INTRAORAL CARE STREAM CS 2200MANTENCION DE EQUIPO DE RX INTRAORAL CARE STREAM CS 2200 $ 819.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.250 $ 819.250
42152008
Unidades de Rayos X dentales1UnidadMANTENCION DE DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FOSFORO VISTA SCAN X, MAS MANTENCION Y ACTUALIZACION DE SOFTWAREMANTENCION DE DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FOSFORO VISTA SCAN X, MAS MANTENCION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE $ 819.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.250 $ 819.250
Total Neto $ 1.638.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.315
TOTAL OC $ 1.949.815


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.465.923-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.465.923-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.952.118-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.964.280-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.