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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-3088-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTROL DE VECTORES Y SANITIZACIÓN - ABRIL 2025 (JDG) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2307-105-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
307800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AREA VERDE FUMIGACIÓN E.I.R.L. |
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Razón Social |
ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.572.405-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AREA VERDE FUMIGACIÓN E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad no definida | CONTROL DE VECTORES Y SANITIZACION
ABRIL 2025 | CONTROL DE VECTORES Y SANITIZACION
ABRIL 2025 |
$ 1.620.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620.000
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$ 1.620.000
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Total Neto
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$ 1.620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.800
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$ 1.927.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.