Orden de Compra. Nº1216077-150-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-14-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216077-150-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1216077-14-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216077-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Facturación O'Higgins 800
Comuna Curicó
Impuesto 61123
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
direccion de despacho
 JORNADA MAÑANA ( 8:00 - 12:30 ) 
- JORNADA TARDE    ( 14:45 - 16:30 ) 
- LOS VIERNES ÚLTIMO DE CADA MES ( 8:00 - 12:00 ) 

El encargado de dicha recepción es:

- Cristian Riquelme +56965036929
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTROS ARTICULOS DE ASEO CORPORACION DE DEPORTES DE CURICÓ MES DE SEPTIEMBRE 2da PARTE   $ 321.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.700 $ 321.700
Total Neto $ 321.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.123
TOTAL OC $ 382.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.