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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3982-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Letrero identificatorios Oficinas Daem, compra ágil: 3982-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
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R.U.T. |
69.090.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa |
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Comuna |
Paredones
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Impuesto |
37783,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta I-72 Liceo Mirella Catalán urzúa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASYM DISTRIBUIDORES SPA |
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Razón Social |
ASYM DISTRIBUIDORES SPA
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R.U.T. |
78.009.674-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASYM DISTRIBUIDORES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | letrero 2 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas | |
$ 99.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.430
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$ 99.430
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | letrero 1 de Material Acrilico 1,50 mts X 0.90 mts, Según especificaciones adjuntas | |
$ 99.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.430
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$ 99.430
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Total Neto
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$ 198.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.783
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$ 236.643
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.