Orden de Compra. Nº1079580-461-AG24 "ADQ. SERVICIO DE REPARACIÓN CON MANO DE OBRA INCLUIDA PARA MÓVIL FISCAL Z-8386 DE CARGHO DE LA 6TA. COMISARIA CHILLAN VIEJO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-461-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE REPARACIÓN CON MANO DE OBRA INCLUIDA PARA MÓVIL FISCAL Z-8386 DE CARGHO DE LA 6TA. COMISARIA CHILLAN VIEJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 205200
Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCEÁNICA SPA
Razón Social OCEÁNICA SPA
R.U.T. 77.674.937-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OCEÁNICA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN, CONFORME ADJUNTO. SE REITERA ADJUNTAR COTIZACIÓN CON FECHA DE ENTREGA Y GARANTÍA-01 ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO DE PARACHOQUE DELANTERO; 02 ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO DE MÉNSULAS DELANTERAS; 01 ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO EMBELLECEDOR PARACHOQUES DELANTERO; 01 ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO REJILLA INFERIOR PARACHOQUES ; CAMBIO PIEZAS DAÑADAS, DESMONTA $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 1.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.200
TOTAL OC $ 1.285.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.252.946-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.477.093-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.674.937-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.