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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1389585-281-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PER CAPITA Anexo Contrato de Agua Lic. 1256119-2-L125 An |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1256119-2-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
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R.U.T. |
70.882.100-4 |
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Dirección de Facturación |
avenida francisco costabal 78, CESFAM ADRIANA MADRID |
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Comuna |
María Pinto
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Impuesto |
46850,2095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
avenida francisco costabal 78, CESFAM ADRIANA MADRID |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora LD. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO
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R.U.T. |
76.886.789-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora LD. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 153 | Unidad | Convenio para abastecer de Bidones de agua de 20 litros a la Dirección de Salud. | VALOR NETO UNITARIO |
$ 1.366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.998
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$ 208.929
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 3 | Unidad | Arriendo de 10 maquina dispensador de agua con pedestal. | VALOR CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 10 MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE VALOR NETO. |
$ 12.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.650
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$ 37.651
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Total Neto
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$ 246.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.850
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$ 293.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.