Orden de Compra. Nº1389585-281-SE25 "PER CAPITA Anexo Contrato de Agua Lic. 1256119-2-L125 An"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-281-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PER CAPITA Anexo Contrato de Agua Lic. 1256119-2-L125 An
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1256119-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra F-74 CHOROMBO, MARÍA PINTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación avenida francisco costabal 78, CESFAM ADRIANA MADRID
Comuna María Pinto
Impuesto 46850,2095
Dirección de Envío de la Factura avenida francisco costabal 78, CESFAM ADRIANA MADRID
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora LD.
Razón Social DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO
R.U.T. 76.886.789-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora LD.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua153UnidadConvenio para abastecer de Bidones de agua de 20 litros a la Dirección de Salud.VALOR NETO UNITARIO $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.998 $ 208.929
48101711
Dispensadores de agua embotellada3UnidadArriendo de 10 maquina dispensador de agua con pedestal.VALOR CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 10 MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE VALOR NETO. $ 12.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.651
Total Neto $ 246.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.850
TOTAL OC $ 293.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.