Orden de Compra. Nº1233664-97-SE24 "DICO PEQUE FLUOR MASIVA "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233664-97-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra DICO PEQUE FLUOR MASIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.22.08 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115
Comuna Cerro Navia
Impuesto 627000
Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGASLA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SERÁ EN BASE AL PUNTO 1.1 DEL SERVICIO APROVADO EN LA RESOLUCION EXENTA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor abracadabra
Razón Social SOLANGE VALESKA SILVA DONOSO
R.U.T. 14.162.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal abracadabra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaREALIZACION DE FIESTAS FLUOR PARA DISTINTAS UNIDADES VECINALES PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO   $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000
Total Neto $ 3.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 627.000
TOTAL OC $ 3.927.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.