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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3778-483-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION SILLONES DENTALES CESFAM DOOT Y CESFAM OCOA 3778-376-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS |
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Comuna |
Hijuelas
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Impuesto |
223528,768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO DE SALUD | |
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Proveedor |
Servicios Electronicos para Odontologia |
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Razón Social |
SERGIO MANUEL TAPIA NAVARRETE
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R.U.T. |
10.677.615-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Electronicos para Odontologia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 4 | Unidad no definida | MANTENCION CORRECTIVA, SILLONES DENTALES SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA. | MANTENCION CORRECTIVA, SILLONES DENTALES SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA. |
$ 294.117,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.468
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$ 1.176.467
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Total Neto
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$ 1.176.467
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.529
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$ 1.399.996
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.