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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-547-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN CENTROS DE SALUD PRIMARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2727-16-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
563404,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OMA |
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Razón Social |
OMA SPA
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R.U.T. |
77.072.745-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 50 | Unidad | Tóner original Brother 2370 | TÓNER ORIGINAL BROTHER 2370
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$ 48.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.421.400
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$ 2.421.400
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 2 | Unidad | Juegos Tambor original Brother DR221 | TAMBOR ORIGINAL BROTHER DR221
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$ 104.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.582
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$ 209.582
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | Tóner original HP 151A | TÓNER ORIGINAL HP 151A
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$ 83.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.304
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$ 334.304
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Total Neto
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$ 2.965.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 563.404
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$ 3.528.690
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.