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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-96-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Material Escolar- REQ N°143 desde compra ágil: 3714-77-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
143378,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
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R.U.T. |
52.003.128-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 1 | Global | Adquisición de Material Escolar- REQ N°143 desde compra ágil: 3714-77-COT24
La facturación debe ser posterior a la entrega total de los productos, de lo contrario la factura será rechazada. | |
$ 754.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 754.622
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$ 754.622
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Total Neto
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$ 754.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.378
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$ 898.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.