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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-777-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2583-84-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
87000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARMEN GLORIA SILVA DUCOS |
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Razón Social |
CARMEN GLORIA SILVA DUCOS
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R.U.T. |
10.161.287-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARMEN GLORIA SILVA DUCOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Pack | Servicio de animación para el siguiente evento:
Actividad: “Celebración de Fiestas Patrias Plaza Maipú”
Fecha de realización: 18, 19 Y 20 septiembre de 2025
Lugar: Plaza Maipú
Duración y horarios: de 12.00 a 19.00 hrs
| Servicio de animación para el siguiente evento: Actividad: “Celebración de Fiestas Patrias en Maipú” |
$ 513.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 513.000
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$ 513.000
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Total Neto
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$ 513.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 87.000
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$ 600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.