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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1213002-175-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-121-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
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R.U.T. |
70.880.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 02548 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
162450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SSGRAFIKA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA
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R.U.T. |
76.511.618-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SSGRAFIKA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 300 | Unidad | Con la finalidad de entregar obsequios a los usuarios asistentes a las cuentas públicas participativas de se necesita adquirir :
300 bolsas reutilizables de algodón con logo coorporativo de tamaño 24x30 cm logo adjuntado en PDF que incluyan en su interior:
- 1 lápiz pasta color azul
- 3 imanes de refigerador con los teléfonos de los centros de salud
- 1 libreta ecológica impresa a color de 11x17 cm
- 1 llavero | |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 162.450
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$ 1.017.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.