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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-23036-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG jpg LP, Pedido agosto y septiembre 2025 etiquetas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-134-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
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Impuesto |
76380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111537
| Papel de etiquetas | 60 | Rollo | 500-0432 ETIQ. TERMICA 5 X 10 (RO X 1500 UD.) RAYOS
| 500-0432 ETIQ. TERMICA 5 X 10 (RO X 1500 UD.) RAYOS
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$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.000
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$ 306.000
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14111509
| Artículos de papelería | 60 | Rollo | 500-0666 PAPEL TERMICO 80 X 80 X 13
| 500-0666 PAPEL TERMICO 80 X 80 X 13
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$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 402.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.380
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$ 478.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.