Orden de Compra. Nº1057417-23036-SE25 "IG jpg LP, Pedido agosto y septiembre 2025 etiquetas"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-23036-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra IG jpg LP, Pedido agosto y septiembre 2025 etiquetas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-134-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16067
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna
Impuesto 76380
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas60Rollo500-0432 ETIQ. TERMICA 5 X 10 (RO X 1500 UD.) RAYOS 500-0432 ETIQ. TERMICA 5 X 10 (RO X 1500 UD.) RAYOS $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
14111509
Artículos de papelería60Rollo500-0666 PAPEL TERMICO 80 X 80 X 13 500-0666 PAPEL TERMICO 80 X 80 X 13 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 402.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.380
TOTAL OC $ 478.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.