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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1416-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffe break para 8 jornadas de capacitación (576 asistentes) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
777024 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIVIAN GOURMET |
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Razón Social |
VIVIAN ANGELICA DEL PILAR DE LA FUENTE ALACID
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R.U.T. |
13.104.370-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIVIAN GOURMET |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 576 | Unidad | Servicio de coffee para 576 asistentes en 8 jornadas en San Ignacio 171, Santiago. Ejecución en máximo 60 días desde adjudicación. Cafetería disponible de 09:30 a 17:45 hrs con café de grano, té, jugos, leche, sándwiches variados y bocados dulces. Se requiere alternancia de menú, opciones vegetarianas y provisión de mobiliario y utensilios. Propuesta válida hasta el 31 de diciembre de 2025.
Detalle en especificaciones técnicas adjuntas | |
$ 7.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.089.600
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$ 4.089.600
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Total Neto
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$ 4.089.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 777.024
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$ 4.866.624
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.