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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4176-189-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LEÑA PARA JARDIN JUNJI ANTULIWEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
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R.U.T. |
69.190.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
47899 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar entrega | Coordinar entrega con Marianela Saez al fono 983883711 |
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Proveedor |
ARIEL GONZALO CIFUENTES HERRERA SPA |
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Razón Social |
ARIEL GONZALO CIFUENTES HERRERA SPA
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R.U.T. |
78.218.768-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIEL GONZALO CIFUENTES HERRERA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 5 | Metro Cúbico | Leña de aromo, eucalipto o hualle, seca, trozada y picada, puesta en leñera de establecimiento. Sector rural camino La Piedra Km. 8, Galvarino. | |
$ 41.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.880
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$ 205.880
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11121702
| Astillas de madera | 20 | Saco | Astillas puestas en leñera de establecimiento. Sector rural camino La Piedra Km. 8, Galvarino. | |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.220
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$ 46.220
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Total Neto
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$ 252.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 299.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.