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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1404440-3-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1404440-4-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE LA A
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R.U.T. |
65.140.617-K |
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Dirección de Facturación |
PRAT 696 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
36005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 696 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PlussportCL |
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Razón Social |
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
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R.U.T. |
12.421.206-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PlussportCL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 100 | Unidad | ADQUISICIÓN DE LIBRETAS PARA SER ENTREGADAS EN JORNADA CAPACITACIÓN DE CONCEJALES, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | ADQUISICIÓN DE LIBRETAS PARA SER ENTREGADAS EN JORNADA CAPACITACIÓN DE CONCEJALES, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS |
$ 1.895,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.500
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$ 189.500
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Total Neto
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$ 189.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.005
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$ 225.505
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.