Orden de Compra. Nº3836-978-SE25 "UDEL / INSUMOS PARA ACTIVIDAD UDEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-978-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra UDEL / INSUMOS PARA ACTIVIDAD UDEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 183633,1
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1250Unidad VASOS PLASTICOS 300 CC $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1250Unidad VASOS PLUMAVIT 240 CC $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1250Unidad VASOS PLUMAVIT 300 CC $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.750 $ 188.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1250Unidad VASOS PLASTICOS 500 CC $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
52152004
Platos domésticos1250Unidad PLATOS DE CARTÓN $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
52151503
Cubertería desechable doméstica1250Unidad TENEDORES PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
52151503
Cubertería desechable doméstica1250Unidad CUCHARAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
25132002
Globos de aire caliente97Unidad PAQUETES DE GLOBOS SURTIDOS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.740 $ 137.740
Total Neto $ 966.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.633
TOTAL OC $ 1.150.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.