Orden de Compra. Nº1758-47-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-34-COT25 MATERIALES PARA TRABAJO JORNADA PLAN LOCAL DE FORMACION APRA DESARROLLO DOCENTE "
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-47-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-34-COT25 MATERIALES PARA TRABAJO JORNADA PLAN LOCAL DE FORMACION APRA DESARROLLO DOCENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 11172
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICOM
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 76.074.982-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos50Unidad50 CARPETAS PLASTICAS CUALQUIER COLOR.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices50Unidad50 LAPICES PASTA PUNTA FINA AZUL.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10Unidad10 PLUMONES DE PIZARRA COLOR AZUL.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121708
Marcadores10Unidad10 MARCADORES (LAPIZ SCRIPTO) KIT 12 COLORES.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60101310
Surtidos de adhesivos10Sachet10 PACK DE POST IT ADHESIVOS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
Total Neto $ 58.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.172
TOTAL OC $ 69.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.