Orden de Compra. Nº1057495-2986-SE25 "CUOTA N.º 53 ABRIL 2025. ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE LIC.1057499-24-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-2986-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CUOTA N.º 53 ABRIL 2025. ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE LIC.1057499-24-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1190
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 408732,37
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp1UnidadVALORES DE ACUERDO A LICITACION CUOTA N.º 53 ABRIL 2025. ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE LIC.1057499-24-LR20 $ 2.151.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151.223 $ 2.151.223
Total Neto $ 2.151.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 408.732
TOTAL OC $ 2.559.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.