|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1003-87-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EPP SUMINISTROS NACIONALES MAYO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 465 PISO 3 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
26562 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 465 PISO 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Suministros Nacionales |
|
Razón Social |
SUMINISTROS NACIONALES SPA
|
|
R.U.T. |
77.030.658-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Suministros Nacionales |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181509
| Ropa protectora contra para materias peligrosas | 6 | Unidad no definida | overol tipo piloto N° 1 Activez Acid Pro | overol tipo piloto N° 1 Activez Acid Pro |
$ 23.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.800
|
$ 139.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 139.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.562
|
|
$ 166.362
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.