Orden de Compra. Nº
2404-656-AG25
"
NP 53 D. PREV Y SEG PUBLICA ADQ DE SERV DE IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-287-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-656-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 53 D. PREV Y SEG PUBLICA ADQ DE SERV DE IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-287-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3550 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
549556
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impresionesmacro spa
Razón Social
IMPRESIONESMACRO SPA
R.U.T.
77.862.814-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Impresionesmacro spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
80
Unidad
ANILLADO ESPIRAL Y MICAS TRASPARENTES. PORTADA Y CONTRA PORTADA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
20
Unidad
impresión letreros informativos a color en adhesivo foam "Banderas verde-roja",120 cms x 74 cms x 5 mm
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
250
Unidad
impresión de letreros adhesivos de clausuras.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
10
Unidad
impresión a color en adhesivo foam "Sector alto riesgo",120 cms x 74 cms x 5 mm
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
10
Unidad
impresión a color en adhesivo foam "Sector alto riesgo" 150 cms x 103 cms x 5 mm
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
10
Unidad
impresión a color en adhesivo foam "Sector alto riesgo" 100 cms x 125 cms x 5 mm
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
3000
Unidad
impresión de adhesivos Notificación para retiro 3.000 adhesivos. de vehículos en estado de abandono
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones
10080
Hoja
IMPRESION BITACORAS CUERPO DE SALVAVIDAS AMBAS CARAS EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.400
$ 806.400
Total Neto
$ 2.892.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 549.556
TOTAL OC
$ 3.441.956
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.