Orden de Compra. Nº2404-656-AG25 "NP 53 D. PREV Y SEG PUBLICA ADQ DE SERV DE IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-287-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-656-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 53 D. PREV Y SEG PUBLICA ADQ DE SERV DE IMPRESION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-287-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3550 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 549556
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresionesmacro spa
Razón Social IMPRESIONESMACRO SPA
R.U.T. 77.862.814-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresionesmacro spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones80UnidadANILLADO ESPIRAL Y MICAS TRASPARENTES. PORTADA Y CONTRA PORTADA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones20Unidadimpresión letreros informativos a color en adhesivo foam "Banderas verde-roja",120 cms x 74 cms x 5 mm  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones250Unidadimpresión de letreros adhesivos de clausuras.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones10Unidadimpresión a color en adhesivo foam "Sector alto riesgo",120 cms x 74 cms x 5 mm  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones10Unidadimpresión a color en adhesivo foam "Sector alto riesgo" 150 cms x 103 cms x 5 mm  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones10Unidadimpresión a color en adhesivo foam "Sector alto riesgo" 100 cms x 125 cms x 5 mm  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones3000Unidadimpresión de adhesivos Notificación para retiro 3.000 adhesivos. de vehículos en estado de abandono   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones10080HojaIMPRESION BITACORAS CUERPO DE SALVAVIDAS AMBAS CARAS EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.400 $ 806.400
Total Neto $ 2.892.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.556
TOTAL OC $ 3.441.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.