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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1483-23-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
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R.U.T. |
60.901.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
90630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
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Proveedor |
Orange Service |
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Razón Social |
ORANGE SERVICE SPA
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R.U.T. |
76.612.187-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Orange Service |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 3 | Unidad | 3 Bolso con Kit integral de primeros auxilios, kits de trauma de emergencia premium con correa para el hombro, kit de supervivencia con compartimentos etiquetados, y de suministros profesionales de primeros auxilios. | |
$ 159.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.000
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$ 477.000
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Total Neto
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$ 477.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.630
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$ 567.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.