Orden de Compra. Nº
2324-1186-AG25
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ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO/DIRECCION DE OPERACIONES/DEPTO. ELECTRICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-827-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1186-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO/DIRECCION DE OPERACIONES/DEPTO. ELECTRICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-827-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
116466,2
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DELBOR
Razón Social
DELBOR SPA
R.U.T.
77.776.153-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DELBOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161509
Tornillos para muros en seco
5
Caja
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA 1 1/4" CAJA 100 UNIDADES, (SEGUN ET ADJUNTO).- EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA 1
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31161509
Tornillos para muros en seco
5
Caja
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA 1 1/2" CAJA 100 UNIDADES (SEGÚN ET ADJUNTO).- EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
31161509
Tornillos para muros en seco
10
Caja
TORNILLOS 8 X ½" PUNTA BROCA, CAJAS 100 UNIDADES (SEGÚN ET ADJUNTO).-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
TORNILLOS 8 X ½" PUNTA BROCA, CAJAS 100
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31161509
Tornillos para muros en seco
10
Caja
TORNILLOS 8 X 1" PUNTA BROCA, CAJAS 100 UNIDADES (SEGÚN ET ADJUNTO).-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
TORNILLOS 8 X 1" PUNTA BROCA, CAJAS 100
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
11111611
Grava
200
Unidad
GRAVILLA SACO 25KG (SEGÚN ET ADJUNTO).-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
GRAVILLA SACO 25KG
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.000
$ 237.000
39121311
Accesorios eléctricos
50
Unidad
SOPORTE PARA GRAMPA DE SUSPENSIÓN (SEGÚN ET ADJUNTO).-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
SOPORTE PARA GRAMPA DE SUSPENSIÓN
$ 4.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.150
$ 215.150
39121311
Accesorios eléctricos
30
Unidad
PORTALÁMPARAS LOZA E-40 (SEGÚN ET ADJUNTO).-EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 (OBLIGATORIO), NO ADJUNTA SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.-
PORTALÁMPARAS LOZA E-40
$ 3.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.330
$ 96.330
Total Neto
$ 612.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.466
TOTAL OC
$ 729.446
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.