Orden de Compra. Nº2360-270-AG25 "MANTENCION DE TRANSFORMADORES AEREOS DE LOS CESFAM SAN VICENTE Y PAULINA AVENDAÑO desde compra ágil: 2360-135-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2360-270-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE TRANSFORMADORES AEREOS DE LOS CESFAM SAN VICENTE Y PAULINA AVENDAÑO desde compra ágil: 2360-135-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISPONIBILIDAD FINANCIERA N°254 APORTE MUNICIPAL (CTA. PRESUPUESTARIA N°2152206005002) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
Comuna Talcahuano
Impuesto 415126,06
Dirección de Envío de la Factura BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACION TRABAJOS DE MANTENCIONSE SOLICITA COORDINAR TRABAJOS CON EL I.T.O. ESTEBAN FERNANDEZ PARA LOS CESFAM SAN VICENTE Y PAULINA AVENDAÑO. 
CORREO: efernandez.dasthno@gmail.com
TELEFONO: +56 9 6157 5226
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMSER
Razón Social IMSER SPA
R.U.T. 77.752.957-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMSER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadMANTENCION DE TRANSFORMADORES AEREOS (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS). SE SOLICITA A LOS OFERENTES COMPLETAR LOS ANEXOS 2 Y 3. SI EL OFERENTE NO ADJUNTA LOS ANEXOS LA OFERTA NO SERA EVALUADA. MANTENCION DE TRANSFORMADORES AEREOS $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874
Total Neto $ 2.184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.126
TOTAL OC $ 2.600.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.665.145-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.