|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2910-134-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
METFORMINA (SPI 1347/2025): 2910-102-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
|
|
R.U.T. |
69.200.700-k |
|
Dirección de Facturación |
GERMÁN RIESCO 305. |
|
Comuna |
Futrono
|
|
Impuesto |
1086800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GERMÁN RIESCO 305. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ECOMCH |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.027.029-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ECOMCH |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51181517
| Clorhidrato de metformina | 55000 | Unidad | DESAM de Futrono, requiere metformina de 1.000mg, vencimiento no debe ser menor a 12 meses.
| Costo unitario $104 |
$ 104,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.720.000
|
$ 5.720.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.720.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.086.800
|
|
$ 6.806.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.