Orden de Compra. Nº3863-53-AG26 "ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA 4 ESTABLECIMIENTOS 3863-21-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA 4 ESTABLECIMIENTOS 3863-21-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 692105,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPO CHILE SPA
Razón Social EMPRESA FERRETERA EMPO CHILE SPA
R.U.T. 78.342.126-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPO CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161606
Cerrojos de puerta1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA, PASTA MURO,RODILLO, BROCHA MULTIUSO, CINTA DE ENMASCARAR, AGUARRAS, ETC. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. ***SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. ***PLAZO PARA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA 3 DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTA. ***EL INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA GENERARÁ LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ORDEN DE COMPRA. ***EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ AL DÍA HÁBIL ADMINISTRATIVO SIGUIENTE DE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA ***  $ 3.642.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.642.660 $ 3.642.660
Total Neto $ 3.642.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 692.105
TOTAL OC $ 4.334.765


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.