|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-722-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CANCELA FACTURA N° 14958, TEK CHILE S.A. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2405-192-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
6819202,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tek Chile S.A. |
|
Razón Social |
TEK CHILE S A
|
|
R.U.T. |
78.090.950-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tek Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101612
| ampolletas incandescentes | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION, CONSERVACION Y PROVISION DE SEMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA DE IQUIQUE
PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO 2025 | |
$ 35.890.541,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.890.541
|
$ 35.890.541
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.890.541
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.819.203
|
|
$ 42.709.744
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.