Orden de Compra. Nº2366-3952-SE25 "SERV. MANT. PREVENTIVO DE MANIFOLD M.91 OP Y LOG DESDE 2366-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-3952-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. PREVENTIVO DE MANIFOLD M.91 OP Y LOG DESDE 2366-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se está solicitando la boleta de garantía para poder enviar la orden de compra.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2366-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA # 1169
Comuna Arica
Impuesto 1111878,1
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA # 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOPBRO
Razón Social INVERSIONES LA CRUZ VARGAS SPA
R.U.T. 77.523.402-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOPBRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Medidores de oxígeno en disolución1UnidadMANTENIMIENTO DE MANIFOLD DE OXIGENO (CESFAM EUGENIO PETRUCCELLI ASTUDILLO) SEGUN EE.TT MANTENIMIENTO DE MANIFOLD DE OXIGENO CESFAM E.P.A $ 1.170.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.398 $ 1.170.398
41115611
Medidores de oxígeno en disolución1UnidadMANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO (CESFAM EUGENIO PETRUCCELLI ASTUDILLO) SEGUN EE.TTMANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO CESFAM E.P.A $ 1.170.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.398 $ 1.170.398
41115611
Medidores de oxígeno en disolución1UnidadMANTENIMIENTO DE MANIFOLD DE OXIGENO (S.A.R IRIS VELIZ HUME) SEGUN EE.TTMANTENIMIENTO DE MANIFOLD DE OXIGENO S.A.R IRIS VELIZ $ 1.170.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.398 $ 1.170.398
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Medidores de oxígeno en disolución1UnidadMANTENIMIENTO DE MANIFOLD DE OXIGENO (CESFAM ROSA VASCOPE ZARZOLA) SEGUN EE.TTMANTENIMIENTO DE MANIFOLD DE OXIGENO CESFAM ROSA VASCOPE $ 1.170.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.398 $ 1.170.398
41115611
Medidores de oxígeno en disolución1UnidadMANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO (CESFAM ROSA VASCOPE ZARZOLA) SEGUN EE.TTMANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO CESFAM ROSA VASCOPE $ 1.170.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.398 $ 1.170.398
Total Neto $ 5.851.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.111.878
TOTAL OC $ 6.963.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.