Orden de Compra. Nº1057476-1116-AG25 "ARTICULOS DE ASEO BODEGA CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057476-1116-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO BODEGA CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1439
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Recoleta
Impuesto 981475,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T. 77.719.678-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad no definidaproductos de limpieza poner productos separados LOS PARTICIPANTES DEBEN SUBIR LA FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS AL PORTAL, EN EL ARCHIVO ADJUNTO ENCONTRARÁN LAS CARACTERÍSTICA DE LO SOLICITADO Y LAS CONDICIONES DE LA COMPRA ÁGIL. FAVOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFRECIDO   $ 5.165.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.165.660 $ 5.165.660
Total Neto $ 5.165.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 981.475
TOTAL OC $ 6.147.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.