Orden de Compra. Nº3680-23-AG25 "compra ágil: 3680-13-COT25SOLICITA SERVICIO DE MANTENCION REPARACION INFRAESTRUCTURA, SEGUN SOLICITUD ORD N°2 13/01/2025 ESCUELA EL CORAZONCON CARGO A MANTENCION Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-23-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-13-COT25SOLICITA SERVICIO DE MANTENCION REPARACION INFRAESTRUCTURA, SEGUN SOLICITUD ORD N°2 13/01/2025 ESCUELA EL CORAZONCON CARGO A MANTENCION Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 659657,01
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&C
Razón Social C&C SPA
R.U.T. 77.680.731-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores13UnidadPintado de puertas metálicas Se detalla en EETT e informe detallado. El contratista debe considerar todas las partidas, subpartidas, obras accesorias y materiales necesarios, para la total ejecución de la obra  $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960
72102402
Servicios de pintura de interiores690Metro CuadradoRevestimiento de pintura interior salas y oficinas Esmalte al agua u óleo, detalle en EETT e informe. El contratista debe considerar todas las partidas, subpartidas, obras accesorias y materiales necesarios, para la total ejecución de la obra  $ 4.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.407.910 $ 3.407.910
Total Neto $ 3.471.870
Descuento $ 0
Cargos $ 9
IVA  19  % $ 659.657
TOTAL OC $ 4.131.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.