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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002584-219-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1002584-10-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
65.154.016-k |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Torre IV Piso 16 oficina 1601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carla Antonieta |
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Razón Social |
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CARVALLO Y NOVOA LT
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R.U.T. |
76.882.475-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carla Antonieta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | a) El monto de $ 370.000.- (trescientos setenta mil pesos) por concepto de matrícula,
b) El monto de $ 429.000.- (cuatrocientos veintinueve mil pesos) mensuales por el periodo de enero a diciembre de 2025, ambos meses inclusive, arrojando un total de $ 5.518.000.- | |
$ 5.518.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.518.000
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$ 5.518.000
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Total Neto
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$ 5.518.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.518.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.