Orden de Compra. Nº1079454-682-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DESTINADOS A LA SIPOLCAR EL LOA SEGÚN N.C.U.:242190982. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-947-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-682-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DESTINADOS A LA SIPOLCAR EL LOA SEGÚN N.C.U.:242190982. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-947-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 61612,82
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza6UnidadPANOS ABSORBENTES 3 UNDIDADES1300966 PAÑO ESPONJA VIRUTEX CELULOSA NATURAL X 3UN $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.674 $ 10.674
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS BASUR 50X70 1301266 BOLSA DE BASURA IMPEKE 50*70 10UN $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadLIMPIAVIDRIO ANTIEMPAÑANTE 1L 1301373 LIMPIA VIDRIO DOÑA FRESIA GATILLO 1LT $ 3.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA C/ASAS 50X65 10U1301537 BOLSA BASURA VIRUTEX C/ASAS 50X65CM 10UN $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131604
Escobas5UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL 1301785 ESCOBILLON VIRUTEX ECONOMICO ROJO CLASICA $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS LIQUIDO 5LTS 1301343 LAVALOZA DOÑA FRESIA CONVENIENTE 5LT $ 3.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.772 $ 20.772
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO GEL 5 LITROS1301043 CLORO TREMEX CONCENTRADO 5LT $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIAPISOS LAVANDA 10L1301082 LIMPIADOR PISO TREMEX MULTIUSO LAVANDA 5LT $ 8.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.472 $ 53.472
47131619
Cabezas de trapero20UnidadTRAPERO DESINFECTANTE OJAL 10U1301680 TRAPERO HÚMEDO IMPEKE C/OJAL 10U LIMON $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131821
Compuestos desengrasantes6UnidadANTIGRASAS COCINA GATILLO 750 Cc1301159 DESENGRASANTE TREMEX ORGANIC GATILLO 500ML $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
14111703
Toallas de papel11PackTOALLA PAPEL JUMBO 2UX250M 1301401 TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250M $ 7.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.272 $ 85.272
14111704
Papel higiénico6PackPAPEL HIGIENICO 50M PACK 24U2610100 PAPEL HIGIENICO ELITE EXTRA H/S 50M 4UN (36 PACK) $ 7.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.612 $ 45.612
47131603
Esponjas4PackSET 3 ESPONJAS ACANALADAS1301229 ESPONJA CLASICA ACANALADA VIRUTEX X3 UN $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.432 $ 3.432
Total Neto $ 324.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.613
TOTAL OC $ 385.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.