Orden de Compra. Nº1059109-105-AG25 "SUBT 22/DIRECCION REGIONAL / SEGURO CAMIONETA EQ. N°81"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059109-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBT 22/DIRECCION REGIONAL / SEGURO CAMIONETA EQ. N°81
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan
Comuna Chillán
Impuesto 212990
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JFT
Razón Social JFT CORREDORES DE SEGUROS SPA
R.U.T. 77.381.008-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JFT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSeguro Anual Vehículo para el Institucional Dirección Regional de Ñuble, ver anexo adjunto. NOTA: EL OFERENTE ES QUIEN DEBE REALIZAR LA FACTURA, EL PAGO SE REALIZARA DIRECTAMENTE AL OFERENTE Y NO SE ACEPTAN INTERMEDIARIOS. SE ADJUNTA FACTURASeguro Anual Vehículo para el Institucional Dirección Regional de Ñuble $ 1.121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.000 $ 1.121.000
Total Neto $ 1.121.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.990
TOTAL OC $ 1.333.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.