Orden de Compra. Nº1516-388-AG25 "MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-468-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1516-388-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-468-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 677
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T. 60.511.131-9
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 461
Comuna Puente Alto
Impuesto 77081,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes2BidónLAVALOZA BIDON DE 5 LTS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
12161803
Aerosoles12UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL MARCA LYSOFORM O IGENIX  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
12352005
Compuestos aromáticos o heterocíclicos24UnidadREPUESTO AMBIENTAL GLADE   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
10191509
Insecticidas24UnidadMATA MOSCA SIN OLOR (RAID)   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
53131608
Jabones12UnidadJABON LIQUIDO 1 LT   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
47131701
Expendedoras de toallas de papel1UnidadDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO  $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990
14111704
Papel higiénico15PaquetePAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO 250 MTS PAQUETE DE 6 UNIDADES   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 DE 10 UNIDADES  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111703
Toallas de papel25PaqueteTOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO 250 MTS PAQUETE DE 2 UN  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 405.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.081
TOTAL OC $ 482.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.