Orden de Compra. Nº
1516-388-AG25
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MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-468-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1516-388-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO DPP CORDILLERA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-468-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 677
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Facturación
Avda. Concha y Toro 461
Comuna
Puente Alto
Impuesto
77081,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131821
Compuestos desengrasantes
2
Bidón
LAVALOZA BIDON DE 5 LTS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO GEL
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
12161803
Aerosoles
12
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL MARCA LYSOFORM O IGENIX
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
12352005
Compuestos aromáticos o heterocíclicos
24
Unidad
REPUESTO AMBIENTAL GLADE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
10191509
Insecticidas
24
Unidad
MATA MOSCA SIN OLOR (RAID)
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.360
$ 33.360
53131608
Jabones
12
Unidad
JABON LIQUIDO 1 LT
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
47131701
Expendedoras de toallas de papel
1
Unidad
DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO
$ 27.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.990
$ 27.990
14111704
Papel higiénico
15
Paquete
PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO 250 MTS PAQUETE DE 6 UNIDADES
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA 50 X 70 DE 10 UNIDADES
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111703
Toallas de papel
25
Paquete
TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO 250 MTS PAQUETE DE 2 UN
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 405.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.081
TOTAL OC
$ 482.771
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.