Orden de Compra. Nº3821-52-AG25 "Aguas Aurora: 3821-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3821-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Aguas Aurora: 3821-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region
Comuna Santa María
Impuesto 303240
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 720 Santa Maria, San Felipe V region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguas Aurora
Razón Social AGUA PURIFICADA SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.133.486-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aguas Aurora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua760BidónRecarga de agua de bidones de 20L; se estima 76 recargas mensuales de marzo a diciembre. Se requieren 100 bidones de 20L a concesión. Tiempo de respuesta para reponer bidones 24 hrs. Facturación contra despacho. Se podrán solicitar despachos de 76 en el mes, o 2 despachos de 33 bidones, según necesidad. La fecha de despacho mensual varia según necesidad. Si no se cumplen las condiciones del servicio solicitado, se dejará en acta y se cancelará el contrato. Se evaluara sabor, precio, despacho.RECARGAS DE AGUA PURIFICADA POR OSMOSIS INVERSA LIBRES DE SODIO, AGUA PURIFICADA DE VERDAD , SE ENVÍA DOCUMENTOS DE NUESTRA AGUA. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000
Total Neto $ 1.596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.240
TOTAL OC $ 1.899.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.