Orden de Compra. Nº2583-818-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-662-COT25 SP N° 416/Serv. de entrega de empanadas y bebidas/Depto. de Cuidado y P. Mayores-Dideco/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-818-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-662-COT25 SP N° 416/Serv. de entrega de empanadas y bebidas/Depto. de Cuidado y P. Mayores-Dideco/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 PRESUPUESTO MUNICIPAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 1056400
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
Razón Social PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
R.U.T. 6.756.032-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1PackServicio de entrega de empanadas y bebidas, según detalle adjunto.Servicio de entrega de empanadas y bebidas, según detalle adjunto. $ 5.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560.000 $ 5.560.000
Total Neto $ 5.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.056.400
TOTAL OC $ 6.616.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.937.695-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.756.032-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.