Orden de Compra. Nº2727-286-AG25 "BOLSOS DE TRAUMA Y EQUIPO DE INMOVILIZACION PARA CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO Y POSTAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-286-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra BOLSOS DE TRAUMA Y EQUIPO DE INMOVILIZACION PARA CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO Y POSTAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 261706
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROEMER
Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A.
R.U.T. 76.056.023-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROEMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos7UnidadBOLSO MEDICO DE 33X45X28 CMS.  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
31163102
Férula6KitKIT DE FERULAS INMOVILIZACION (6 FERULAS SEMIRIGIDAS POR KIT)  $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.400 $ 359.400
42171610
Inmovilizadores de torso de servicios médicos de urgencia5KitKIT DE INMOVILIZACION (TABLA ESPINAL PLASTICA, INMOVILIZADORES LATERALES, COLLAR CERVICAL ADULTO, PULPO)  $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
Total Neto $ 1.327.400
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 261.706
TOTAL OC $ 1.639.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.