Orden de Compra. Nº4776-668-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA Compra ágil: 4776-380-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-668-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA Compra ágil: 4776-380-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1749
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 214206
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos500CajaBajalenguas de madera (presentación caja x 100 unidades). Bajalenguas de madera (presentación caja x 100 unidades). $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.500 $ 469.500
42142523
Agujas hipodérmicas40CajaAguja hipodérmica 21 G X 1 ½ (presentación caja x 100 unidades).Aguja hipodérmica 21 G X 1 ½ (presentación caja x 100 unidades). $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
12181504
Petrolatos100UnidadVaselina solida 60 g.Vaselina solida 60 g. $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
42311525
Vendas de presión500RolloVenda elástica 10 cms x 4,5 mts., suave y resistente.Venda elástica 10 cms x 4,5 mts., suave y resistente. $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
Total Neto $ 1.127.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.206
TOTAL OC $ 1.341.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.