Orden de Compra. Nº956-363-SE25 "Id 956-122-LE23, Mantención correctiva Equipos Dentales, CEO, Cot N°59 del 07May25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 956-363-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Id 956-122-LE23, Mantención correctiva Equipos Dentales, CEO, Cot N°59 del 07May25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-122-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil N° 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6485
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil N° 1435
Comuna 78
Impuesto 4980,091843
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco A. Rifo Amarales
Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
R.U.T. 9.861.030-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marco A. Rifo Amarales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidadmantención correctiva de los Equipos Dentales, oferente MARCO ANTONIO RIFO AMARALES, Rut: 9.861.030-8, por un monto total de $13.000.000 por concepto de mantención correctiva, vigencia de la contratación de 24 meses, a partir del día 01Ago23, finalizando el día 31Jul25Item N°17 Jeringa triple Valor Unitario Neto 0.67 UF UF $39.120,91 Cotizacion N°59 del 07May25 $ 26.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.211 $ 26.211
Total Neto $ 26.211
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.980
TOTAL OC $ 31.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.